也叫现金流量码,在对现金或银行存款类科目记账时设置必输,月底出具现金流量表。
⑵ SAP 批导凭证费用科目误填了原因代码怎么取消
原因代码 字段 属于文本字段可以改的。
你用FB02 进去双击凭证行项目,找到其他项目,把原因代码删了就是了。
不过你们的配置也有问题,哪有费用科目原因代码字段 还放出来的,应该是隐藏的。
如果你的原因代码字段不能修改,让你们的系统管理员,改下配置就可以了。
⑶ SAP中编制现金流量表的原因代码的tcode是多少
原因代码?对应的是哪个字段?现金流量表就是BSEG和BKPF这两张表,我们是根据BSEG-SGTXT来做的,就是长文本,如销售商品、提供劳务收到的现金-关联方。
⑷ SAP里怎样选择正确原因代码
如何选原因代码属于业务问题,其实你看看原因代码的描述,就能够明白的。譬如你这个支付的费用的,看你这个费用属于哪一类的费用罗。另外,一般很少直接做借费用,贷银行 这样的凭证,肯定是通过借应付和其他应付,贷银行存款付款出去的。
⑸ sap代码是什么 SAP代码
我不知道你说的是不是 transaction code,我觉得这个应该可以翻译成你说的“业务代码”吧。我的理解是,它是一个在SAP系统中使用的代码,可以是在界面的左上角的输入域中输入, 通过这个代码可以进入不同的屏屏幕并进行一些对应的业务操作。
⑹ sap付款又收到退款和重新支付的原因代码
这个你需要按照业务需要选择原因代码
SAP也可以设置自动付款的配置
一、两种进入自动付款后台配置的方式:
1、事务码:FBZP进入后台配置如下图
⑺ sap000000009无货币行请输入原因代码
原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已;这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记,就和过账不过帐没什么关系;即使过账了,到行项目里面做个批量更改,改正过来就可以了。不需要做冲销。
譬如这个支付的费用的,看你这个费用属于哪一类的费用罗。另外,一般很少直接做借费用,贷银行 这样的凭证,肯定是通过借应付和其他应付,贷银行存款付款出去的。
配置也有问题,哪有费用科目原因代码字段 还放出来的,应该是隐藏的。如果自己的原因代码字段不能修改,让系统管理员改下配置就可以了。
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