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期初無數據如何建賬

發布時間:2024-09-09 02:56:19

① 公司成立了4年,之前都沒有做賬,我現在要怎麼建賬,做期初表需要哪些數據

需要的期初數據

1.盤點現金及單據,注意需要換發票的白條也應考慮進去,確定現金金額。

2.取得銀行存款對賬單,並核實未達賬項,確定銀行存款金額。

3.盤點原材料、庫存商品等,確定存貨金額。

4.編制應收、應付、其他應收、其他應付等往來款項表,注意最好讓往來單位蓋章或簽字確認,確定往來款項金額;檢查有無長短期借款、應付工資、應交稅金等項目。

5.盤點固定資產,確定固定資產金額。

6.取得企業法人營業執照和驗資報告,確定實收資本金額。

7.根據公式「資產負債=所有者權益,所有者權益實收資本(股東多投入的資金暫掛其他應付款)=未分配利潤」推算出未分配利潤金額。

8.根據結果編制出資產負債表,並據此做第一號憑證。

9.啟用賬薄,將第一號憑證內容登記入賬。在賬薄日期欄填寫登記入賬的日期,摘要欄可寫「盤點建賬」。

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建賬的基本流程

第一步:按照需用的各種賬簿的格式要求,預備各種賬頁,並將活頁的賬頁用賬夾裝訂成冊。

第二步:在賬簿的「啟用表」上,寫明單位名稱、賬簿名稱、冊數、編號、起止頁數、啟用日期以及記賬人員和會計主管人員姓名,並加蓋名章和單位公章

第三步:按照會計科目表的順序、名稱,在總賬賬頁上建立總賬賬戶;並根據總賬賬戶明細核算的要求,在各個所屬明細賬戶上建立二、三級明細賬戶。

第四步:啟用訂本式賬簿,應從第一頁起到最後一頁止順序編定號碼,不得跳頁、缺號;使用活頁式賬簿,應按賬戶順序編本戶頁次號碼。

(1)期初無數據如何建賬擴展閱讀:

抄稅:是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發票的信息讀入企業開發票使用的IC卡中,然後將IC卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統中。

以便和取得發票的企業認證進項稅金,記入國稅局計算機系統的信息進行全國范圍的發票比對,防止企業開具陰陽票、大頭小尾票,並控制企業的銷售收入。

應該是報稅、抄稅、認證,是增值稅防偽稅控系統每個月必須做的工作,是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統的工作。

② 公司成立了4年,之前都沒有 做賬,我現在要怎麼建賬,做期初表需要哪些數據

公司成立後很久才建賬是個系統的工作,需要有一些經驗。

一,首先找到科目表(涉及資產負債所有者權益的科目)

原因是,只有科目表是項目最全的,也是你需要找的數據,有就填寫,沒有就空著。就象財務軟體期初數從上期數抄寫過來一樣。只是上期數你暫時沒有,需要一個個的去查,問,盤點,對賬。當然這個需要有明細科目,比如:庫存現金,是否有外幣?銀行存款,是否有多個賬戶,每個賬戶的性質?是否有定期存單?外幣?應收賬款的客戶都有哪些?分別有多少應收款?固定資產,需要進行盤點,並讓相關的人員給個估值。

註: 此圖僅是為了表明科目的齊全性,不是現在使用的科目表,科目有些是舊准則制度的。如:現金,現在叫庫存現金。本質一般不變,具體請查會計准則,現在只說建賬的方法。

二、找到資產負債表

按科目余額表編制資產負債表,如果資產不等於負債加所有者權益(會計恆等式),那你就需要新建一個科目:其他流動資產,其他流動負債(或是其他長期資產,其他長期負債),這一個科目是為了平衡資產負債表的,讓我們的賬運行下去。

建立平衡好資產負債表,把自建的科目放進第一的科目余額表,你就可以在軟體或紙質的賬內建賬了。

三、後續運行

後續的運行和平時的會計處理都按會計准則和相關制度運行就可以,編制憑證,試算平衡,編制報表等等。

特別說明的是,在運行過程中會發現建賬日前的業務,與我們的期初數存在差異(也就是以前產生的業務影響了建賬期初余額),需要我們進行期初的調整。在賬內調整就可以。

借或貸:相關科目(正確的),借或貸:我們建立的那個平衡科目。

我也不知道我是不是說清楚了,其實是人為的平衡資產負債表,然後倒擠一個數字,發現錯誤調整這個倒擠的數字進行更正。

四、終結

如果運行了幾年都沒有發現有影響期初建賬的余額事項,把倒擠的數字(人為建立的科目)結轉到利潤分配-未分配利潤。因為以前年度是盈是虧都體現在這里了。

五、其他事項如:稅收、工商、統計等

考慮事項要全面,不知道以前是怎麼納稅申報的,

如:涉及固定資產。涉及以後的攤銷,沒有發票如何處理?以前是不是所有的收入都納稅申報了?以前是不是申報過財務報表?工商公示信息的資產負債利潤是如何申報的?統計是否有過報表?

建賬要和以上事項進行核對,防止出現前後不連續或者兩張皮的現象。

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