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用友期初余額數據錯了如何糾正

發布時間:2023-09-10 09:18:51

⑴ 用友T3結轉上年數據有錯誤怎麼改正

可以通過以下過程進行操作:1、以帳套主管身份、2009年度登錄「系統管理」,在「年度帳」下清空年度數據。2、登錄到2008年的帳套,反結賬、反記賬,處理相應憑證,然後結賬。3、以帳套主管身份、2009年度登錄「系統管理」,在「年度帳」下結轉上年數據。以上是其中一種辦法,還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話,可以刪除2009年年度帳,待上一年的調整合適了,直接再年結一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反結賬、反記賬,並處理相應憑證,記住被調整的科目余額,再在2009年的「期初余額」中修改2009年的期初余額即可。

⑵ 行政單位的用友u8期初數據輔助核算不一致怎麼修改

解決方案:在總賬的期初余額中對輔助核算科目需要按輔助明細輸入余額,然後匯總到輔助余額。如果只是輸入輔助余額就會造成對賬不野宏平。

往來科目期初在輔助期初里錄入的,但是在往來明細裡面沒有錄入,需要在往來明細里錄入。有輔助核算項目的才有輔助期初余額;所有輔助期初余額合計等於科目期初余額;

例:應收賬款-A公司 期初余額 300應收賬款-A公司-銷售員A 輔助期初余額 100應收賬款-A公司-銷售員B輔助期初余額 100應收賬款-A公司-銷售員C 輔助期初肆兄余額 100(2)用友期初余額數據錯了如何糾正擴展閱讀:

(1)明細科目的名稱頌雹冊應根據統一會計制度的規定和企業管理的需要設置。

會計制度對有些明細科目的名稱做出了明確規定,有些只規定了設置的方法和原則。

對於有明確規定的,企業在建賬時應按照會計制度的規定設置明細科目的名稱,對於沒有明確規定的,建賬時應按照會計制度規定的方法和原則,以及企業管理的需要設置明細科目。

(2)根據財產物資管理的需要選擇明細賬的格式。明細賬的格式主要有三欄式、數量金額式和多欄式,企業應根據財產物資管理的需要選擇明細賬的格式。

(3)明細賬的外表形式一般採用活頁式。明細賬採用活頁式賬簿,主要是使用方便,便於賬頁的重新排列和記賬人員的分工,但是活頁賬的賬頁容易散失和被隨意抽換。

因此,使用時應順序編號並裝訂成冊,注意妥善保管。建立明細賬注意事項明細賬是用以對某一經濟業務進行分類登記的,通過明細賬我們可以對企業的經濟業務做更加深入的整理,進而形成總賬來為了解會計信息提供相關的線索。第一點.明細賬中的科目名字需要依照會計制度規定和企業現有管理制度進行設立,如果會計制度對某一明細科目的名字有明確的限定,我們在建立明細賬時就應該按照縣官的制度規定來進行設立,如果沒有明確固定科目名字,我們也需要在依照會計制定規定的原則基礎上,參考企業現有的管理需求設立科目名字。

第二點.明細賬的主要格式有三種,三欄式、多欄式和數量金額式,我們在建立明細賬時就需要根據財產物資管理的需求設立明細賬的相應樣式。

第三點.為了便於使用和對賬頁的重新排序,明細賬大多採用的是活頁式賬簿形式。由於活頁賬匯總的賬頁經常出現散落的情況,所以我們要對明細賬及時裝訂成冊。

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